|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4114-251-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-07-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Gotita de Agua Mes Junio 2019 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4114-11-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
|
|
R.U.T. |
69.181.000-3 |
|
Dirección de Facturación |
Serrano 399 |
|
Comuna |
Curacautín
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Serrano 399 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
victor |
|
Razón Social |
victor villa
|
|
R.U.T. |
15.507.928-2 |
|
Sucursal |
victor |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Global | Contratación Servicio de Transporte Remunerado de Escolares para Jardín Infantil Gotita de Agua según Listado de Niños en archivo adjunto Niños 2019.Pdf y Términos_de_Referencia.Pdf | SERIEDAD Y RESPONSABILIDAD EN EL SERVICO, EMPRESA LIDER , CON TODAS SUS NORMAS DE SEGURIDAD Y DOCUMENTACION AL DIA. |
$ 880.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 880.000
|
$ 880.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 880.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 880.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.