Orden de Compra. Nº4114-282-SE25 "RESMAS DE HOJAS ESC. LEFUCO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4114-282-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-10-2025
Nombre de la Orden de Compra RESMAS DE HOJAS ESC. LEFUCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4114-5-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
R.U.T. 69.181.000-3
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 336
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
R.U.T. 69.181.000-3
Dirección de Facturación Serrano 399
Comuna Curacautín
Impuesto 43796,9
Dirección de Envío de la Factura Serrano 399
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-10-2025
TítuloDescripción
DATOS DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS
LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN ESCUELA LEFUCO, DIRECCIÓN KILOMETRO 3,4 RUTA R-915, SECTOR LEFUCO . DE LUNES A JUEVES DE 08:30 A 15:00 HRS.

LLAMAR A DOCENTE RUTH VILUGRON , FONO 937838436.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL KAIROS SPA
Razón Social COMERCIAL KAIROS SPA
R.U.T. 77.660.123-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL KAIROS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador20Unidad no definidaRESMA DE HOJAS TAMAÑO OFICIOMATERIALES SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN Nº 60, QUE SE ADJUNTA. $ 4.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.800 $ 87.800
14111506
Papel para impresora del ordenador20Unidad no definidaRESMA DE HOJAS TAMAÑO CARTAMATERIALES SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN Nº 60, QUE SE ADJUNTA. $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.800 $ 79.800
43211708
Trackballs y mouse de computador9Unidad no definidaMOUSE USB OPTICO PARA COMPUTADORES MATERIALES SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN Nº 60, QUE SE ADJUNTA. $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.910 $ 62.910
Total Neto $ 230.510
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.797
TOTAL OC $ 274.307


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.