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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4114-529-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-12-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES ALUMNOS BANDAS DE GUERRA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4112-29-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
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R.U.T. |
69.181.000-3 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 336 |
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Comuna |
Curacautín
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Impuesto |
23135,2189 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 336 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-12-2015 |
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Proveedor |
SUPERMERCADOCORDILLER |
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Razón Social |
DAMARIS LUZ PONCE FLORES
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R.U.T. |
9.862.768-5 |
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Sucursal |
SUPERMERCADOCORDILLER |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 160 | Unidad | Jugo individual x 200 | Jugo individuak x 200 |
$ 185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.600
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$ 29.580
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50221202
| Cereales en barra | 160 | Unidad | Barra cereal | Barra cereal |
$ 101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.160
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$ 16.134
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50161813
| Dulces de chocolate o sustitutos | 160 | Unidad | Chocolate Trencito 24 grs | Chocolate Trencito 24 grs |
$ 252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.320
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$ 40.336
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50202310
| Agua mineral | 50 | Unidad | Botella agua mineral C7gas x 500 | Botella agua mineral C7gas x 500 |
$ 487,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.350
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$ 24.370
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50161813
| Dulces de chocolate o sustitutos | 10 | Unidad | Bolsas caramelo arbolito | Bolsas caramelo arbolito |
$ 1.134,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.340
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$ 11.345
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Total Neto
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$ 121.764
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.135
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$ 144.899
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.