Orden de Compra. Nº4114-74-SE14 "MATERIAL PARA REPARACION JARDIN INFANTIL ARCOIRIS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4114-74-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-04-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PARA REPARACION JARDIN INFANTIL ARCOIRIS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4112-12-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
R.U.T. 69.181.000-3
Dirección de Unidad de Compra Serrano 399
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
R.U.T. 69.181.000-3
Dirección de Facturación Arturo Prat 336
Comuna Curacautín
Impuesto 14355,4405
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 336
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-04-2014
TítuloDescripción
DE LA ENTREGADESPACHAR MERCADERIA A JARDIN INFANTIL ARCOIRIS, CALLE YUNGAY N° 743
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SIADE ABOID NICOLAS SUC - Casa Matriz
Razón Social SIADE ABOID NICOLAS SUC
R.U.T. 53.029.460-9
Sucursal SIADE ABOID NICOLAS SUC - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar8Unidad8 RODILLOS PARA PINTAR8 RODILLOS PARA PINTAR $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.376 $ 13.378
31211904
Brochas4Unidad4 BROCHAS CHICAS 1 1/2 PULGADA4 BROCHAS CHICAS 1 1/2 PULGADA $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.001
30102504
Chapa de acero1Unidad1 CHAPA REJA ENTRADA1 CHAPA REJA ENTRADA $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.202 $ 14.202
27131502
Pistola de aire comprimido1Unidad1 PISTOLA RIEGO1 PISTOLA RIEGO $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193 $ 4.193
11121604
Madera de coníferas6Unidad6 VISAGRAS 3 PULGADAS6 VISAGRAS 3 PULGADAS $ 374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.244 $ 2.244
31201602
Pastas3kilogramo3 KILOS PASTA MURO INTERIOR3 KILOS PASTA MURO INTERIOR $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.244 $ 2.244
50202301
Agua5Litro5 LITROS DE AGUA RASCH 5 LITROS DE AGUA RASCH $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
40142121
Carretes de manguera60Metro Lineal60 METROS DE MANGERA GRUESA60 METROS DE MANGERA GRUESA $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.126
11162111
Malla15Metro Lineal15 METROS DE MALLA REJADA DE 2X215 METROS DE MALLA REJADA DE 2X2 $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.126
Total Neto $ 75.555
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.355
TOTAL OC $ 89.910


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.