Orden de Compra. Nº
4114-74-SE14
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MATERIAL PARA REPARACION JARDIN INFANTIL ARCOIRIS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4114-74-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-04-2014
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL PARA REPARACION JARDIN INFANTIL ARCOIRIS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4112-12-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
R.U.T.
69.181.000-3
Dirección de Unidad de Compra
Serrano 399
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
R.U.T.
69.181.000-3
Dirección de Facturación
Arturo Prat 336
Comuna
Curacautín
Impuesto
14355,4405
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 336
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-04-2014
Título
Descripción
DE LA ENTREGA
DESPACHAR MERCADERIA A JARDIN INFANTIL ARCOIRIS, CALLE YUNGAY N° 743
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SIADE ABOID NICOLAS SUC - Casa Matriz
Razón Social
SIADE ABOID NICOLAS SUC
R.U.T.
53.029.460-9
Sucursal
SIADE ABOID NICOLAS SUC - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211906
Rodillos de pintar
8
Unidad
8 RODILLOS PARA PINTAR
8 RODILLOS PARA PINTAR
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.376
$ 13.378
31211904
Brochas
4
Unidad
4 BROCHAS CHICAS 1 1/2 PULGADA
4 BROCHAS CHICAS 1 1/2 PULGADA
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.001
30102504
Chapa de acero
1
Unidad
1 CHAPA REJA ENTRADA
1 CHAPA REJA ENTRADA
$ 14.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.202
$ 14.202
27131502
Pistola de aire comprimido
1
Unidad
1 PISTOLA RIEGO
1 PISTOLA RIEGO
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.193
$ 4.193
11121604
Madera de coníferas
6
Unidad
6 VISAGRAS 3 PULGADAS
6 VISAGRAS 3 PULGADAS
$ 374,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.244
$ 2.244
31201602
Pastas
3
kilogramo
3 KILOS PASTA MURO INTERIOR
3 KILOS PASTA MURO INTERIOR
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.244
$ 2.244
50202301
Agua
5
Litro
5 LITROS DE AGUA RASCH
5 LITROS DE AGUA RASCH
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.042
40142121
Carretes de manguera
60
Metro Lineal
60 METROS DE MANGERA GRUESA
60 METROS DE MANGERA GRUESA
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.120
$ 15.126
11162111
Malla
15
Metro Lineal
15 METROS DE MALLA REJADA DE 2X2
15 METROS DE MALLA REJADA DE 2X2
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.120
$ 15.126
Total Neto
$ 75.555
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.355
TOTAL OC
$ 89.910
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.