Orden de Compra. Nº4114-757-SE17 "MANTENCION BUSES DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4114-757-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2017
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION BUSES DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4112-17-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
R.U.T. 69.181.000-3
Dirección de Unidad de Compra Serrano 399
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
R.U.T. 69.181.000-3
Dirección de Facturación Arturo Prat 336
Comuna Curacautín
Impuesto 40846,01
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 336
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-11-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jorge Domingo Cares Barbieri
Razón Social JORGE DOMINGO CARES BARBIERI
R.U.T. 7.979.898-3
Sucursal Jorge Domingo Cares Barbieri
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaSEGUN GUIAS DE DESPACHO Nº 7161, 7160, 7165SEGUN GUIAS DE DESPACHO Nº 7161, 7160, 7165 $ 214.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.979 $ 214.979
Total Neto $ 214.979
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.846
TOTAL OC $ 255.825


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.