Orden de Compra. Nº4114-781-SE17 "MATERIALES DE OFICINA DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4114-781-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4114-72-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
R.U.T. 69.181.000-3
Dirección de Unidad de Compra Serrano 399
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
R.U.T. 69.181.000-3
Dirección de Facturación Arturo Prat 336
Comuna Curacautín
Impuesto 21841,45
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 336
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-11-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISUR
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T. 76.041.579-0
Sucursal PRISUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador50Unidad no definidaRESMAS EQUALIT TAMAÑO CARTARESMAS EQUALIT TAMAÑO CARTA $ 1.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.000 $ 83.000
14111506
Papel para impresora del ordenador10Unidad no definidaRESMA EQUALIT TAMAÑO OFICIORESMA EQUALIT TAMAÑO OFICIO $ 1.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600
44121506
Sobres estándar2Unidad no definidaSOBRE OFICIO BLANCO 24*34 80GRS *50 UNIDSOBRE OFICIO BLANCO 24*34 80GRS *50 UNID $ 2.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.996 $ 4.996
44121506
Sobres estándar1Unidad no definidaSOBRE SACO REVISTA BLANCO 23*30 50 UNID.SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23*30 50 UNID. $ 2.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.427 $ 2.427
44122010
Divisores10Unidad no definidaSEPARADOR OFICIO DIVIS COLOR J.S.SEPARADOR OFICIO DIVIS COLOR J.S. $ 358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.580 $ 3.580
44121506
Sobres estándar2Unidad no definidaSOBRE AMERICANO BLANCO 10*23 80 GRS. * 50 UNID.SOBRE AMERICANO BLANCO 10*23 80 GRS. * 50 UNID. $ 676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.352 $ 1.352
Total Neto $ 114.955
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.841
TOTAL OC $ 136.796


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.