Orden de Compra. Nº
4114-9-SE15
"
COMPRA DE MATERIAL DE REPOSICION J. DE LOS SUEÑOS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4114-9-SE15
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
27-01-2015
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIAL DE REPOSICION J. DE LOS SUEÑOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4112-12-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
R.U.T.
69.181.000-3
Dirección de Unidad de Compra
Serrano 399
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
R.U.T.
69.181.000-3
Dirección de Facturación
Arturo Prat 336
Comuna
Curacautín
Impuesto
82202,91765
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 336
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-01-2015
Título
Descripción
DE LA ENTREGA
DESPCHAR LOS PRODUCTOS A PASAJE ARTURO MEDINA ESTEVEZ S/N, POBLACION JUAN PABLO II
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SIADE ABOID NICOLAS SUC - Casa Matriz
Razón Social
SIADE ABOID NICOLAS SUC
R.U.T.
53.029.460-9
Sucursal
SIADE ABOID NICOLAS SUC - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86131502
Pintura
30
Unidad
GALONES DE OLEO CONSTRUCTOR
GALONES DE OLEO CONSTRUCTOR
$ 11.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 352.680
$ 352.689
31211904
Brochas
5
Unidad
BROCHAS DE 3 PULGADAS
BROCHAS DE 3 PULGADAS
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.620
$ 9.622
31211904
Brochas
5
Unidad
BROCHAS DE 2 PULGADAS
BROCHAS DE 2 PULGADAS
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.840
$ 5.840
31191501
Papeles de lija
5
Unidad
LIJA N°80
LIJA N°80
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
31191501
Papeles de lija
5
Unidad
LIJA N°100
LIJA N°100
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
31211906
Rodillos de pintar
20
Unidad
RODILLO DE PELO CORTO SINTETICO DE 18 MM ANCHO
RODILLO DE PELO CORTO SINTÉTICO DE 18 MM ANCHO
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.440
$ 33.445
31211504
Pinturas de cobertura
5
kilogramo
PASTA MURO
PASTA MURO
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.740
$ 3.739
50202301
Agua
15
Litro
AGUA RACH
AGUA RACH
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.380
$ 16.386
13111010
Nilón
10
Metro Lineal
NYLON
NYLON
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.084
Total Neto
$ 432.647
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 82.203
TOTAL OC
$ 514.850
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.