Orden de Compra. Nº4114-9-SE15 "COMPRA DE MATERIAL DE REPOSICION J. DE LOS SUEÑOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4114-9-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-01-2015
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE REPOSICION J. DE LOS SUEÑOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4112-12-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
R.U.T. 69.181.000-3
Dirección de Unidad de Compra Serrano 399
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
R.U.T. 69.181.000-3
Dirección de Facturación Arturo Prat 336
Comuna Curacautín
Impuesto 82202,91765
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 336
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-01-2015
TítuloDescripción
DE LA ENTREGADESPCHAR LOS PRODUCTOS A PASAJE ARTURO MEDINA ESTEVEZ S/N, POBLACION JUAN PABLO II
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SIADE ABOID NICOLAS SUC - Casa Matriz
Razón Social SIADE ABOID NICOLAS SUC
R.U.T. 53.029.460-9
Sucursal SIADE ABOID NICOLAS SUC - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura30UnidadGALONES DE OLEO CONSTRUCTORGALONES DE OLEO CONSTRUCTOR $ 11.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.680 $ 352.689
31211904
Brochas5UnidadBROCHAS DE 3 PULGADASBROCHAS DE 3 PULGADAS $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.620 $ 9.622
31211904
Brochas5UnidadBROCHAS DE 2 PULGADASBROCHAS DE 2 PULGADAS $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.840 $ 5.840
31191501
Papeles de lija5UnidadLIJA N°80LIJA N°80 $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
31191501
Papeles de lija5UnidadLIJA N°100LIJA N°100 $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
31211906
Rodillos de pintar20UnidadRODILLO DE PELO CORTO SINTETICO DE 18 MM ANCHORODILLO DE PELO CORTO SINTÉTICO DE 18 MM ANCHO $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.440 $ 33.445
31211504
Pinturas de cobertura5kilogramoPASTA MUROPASTA MURO $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.740 $ 3.739
50202301
Agua15LitroAGUA RACHAGUA RACH $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.380 $ 16.386
13111010
Nilón10Metro LinealNYLONNYLON $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084
Total Neto $ 432.647
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.203
TOTAL OC $ 514.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.