Orden de Compra. Nº4114-948-CM19 "Compra Material de Oficina - Escuela Republica de Mexico - SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4114-948-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Compra Material de Oficina - Escuela Republica de Mexico - SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
R.U.T. 69.181.000-3
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 336
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
R.U.T. 69.181.000-3
Dirección de Facturación Arturo Prat - 680
Comuna Curacautín
Impuesto 23342
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat - 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL DICER LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL DICER LTDA
R.U.T. 78.715.730-0
Sucursal SOC COMERCIAL DICER LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
2239-4-LP14
Papel para impresora (del computador)50 (1006489 )PAPEL CREPE PROARTE 50 X 200 CM VERDE OSCURO PLIEGO 1024489(1006489) PAPEL CREPE PROARTE 50 X 200 CM VERDE OSCURO PLIEGO; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.100 $ 6.100
14111610
2239-4-LP14
Cartulina50 (1007536 )CARTULINA HAND METALICA ORO 240 GR 50 X 70 UNIDAD 1025536(1007536) CARTULINA HAND METALICA ORO 240 GR 50 X 70 UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.100 $ 19.100
14111610
2239-4-LP14
Cartulina50 (1007537 )CARTULINA HAND METALICA PLATEADA 240 GR 50 X 70 UNIDAD 1025537(1007537) CARTULINA HAND METALICA PLATEADA 240 GR 50 X 70 UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.400 $ 19.400
44111905
2239-4-LP14
Pizarras para plumón y accesorios20 (1007232 )BORRADOR PROARTE PARA PIZARRA BASE MADERA UNIDAD 1025232(1007232) BORRADOR PROARTE PARA PIZARRA BASE MADERA UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
14111514
2239-4-LP14
Cuadernos o tacos 100 (1007214 )BLOCK DE DIBUJO ARTEL MEDIUM Nº 99 1/8 20 HOJAS UNIDAD 1025214(1007214) BLOCK DE DIBUJO ARTEL MEDIUM Nº 99 1/8 20 HOJAS UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000
31201610
2239-4-LP14
Cola fría25 (1109591 )COLA FRÍA PROARTE ESCOLAR 225 GR UNIDAD 1129591(1109591) COLA FRÍA PROARTE ESCOLAR 225 GR UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.625 $ 12.625
Total Neto $ 124.725
Descuento $ 1.871
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.342
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 146.196


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.