Orden de Compra. Nº4115-282-SE23 "SERVICIOS ARRIENDO DE IMPRESORA OCTUBRE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4115-282-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS ARRIENDO DE IMPRESORA OCTUBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4112-13-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
R.U.T. 69.181.000-3
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O´higgins 796
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206004 del sistema crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
R.U.T. 69.181.000-3
Dirección de Facturación Bernardo O´higgins 796
Comuna Curacautín
Impuesto 24742,75
Dirección de Envío de la Factura Bernardo O´higgins 796
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda.
Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMITADA
R.U.T. 78.050.590-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212104
Impresoras de chorro de tinta1Unidad no definidaCORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME ADJUNTO  $ 130.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.225 $ 130.225
Total Neto $ 130.225
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.743
TOTAL OC $ 154.968


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.