Orden de Compra. Nº4116-11-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4116-8-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4116-11-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4116-8-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OBRAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
R.U.T. 69.181.000-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
R.U.T. 69.181.000-3
Dirección de Facturación B. O"HIGGINS N°796 CURACAUTIN
Comuna Curacautín
Impuesto 301520,4202
Dirección de Envío de la Factura B. O"HIGGINS N°796 CURACAUTIN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA EN RECINTO MUNICIPAL DE G.URRUTIA N° 410ENTREGA DE MATERIALES EN RECINTO MUNICIPAL DE G.URRUTIA N° 410
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELECTROCURA
Razón Social FONSECA Y ROLDAN LIMITADA
R.U.T. 76.483.818-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ELECTROCURA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121311
Accesorios eléctricos1GlobalADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO  $ 1.586.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.586.950 $ 1.586.950
Total Neto $ 1.586.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 301.520
TOTAL OC $ 1.888.470


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.274.172-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 96.355.000-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.483.818-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 18.485.748-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 18.485.748-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.