Orden de Compra. Nº4116-59-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4116-63-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4116-59-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4116-63-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4116-63-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OBRAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
R.U.T. 69.181.000-3
Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS 796
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
R.U.T. 69.181.000-3
Dirección de Facturación ohiggins 796
Comuna Curacautín
Impuesto 93530,73
Dirección de Envío de la Factura ohiggins 796
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELECTROFER LTDA
Razón Social MARIA CRISTINA YANEZ AVELLO
R.U.T. 14.614.520-5
Sucursal ELECTROFER LTDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121522
Alambre desnudo1GlobalMATERIALES ELECTRICOS PROYECTO P.M.U. CONTACATARSE CON DIRECCION DE OBRAS FONO : 465426 - 465425 PARA RECEPCION DE LOS MATERIALES  $ 492.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.267 $ 492.267
Total Neto $ 492.267
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.531
TOTAL OC $ 585.798


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.