Orden de Compra. Nº4117-84-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4117-34-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4117-84-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-09-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4117-34-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4117-34-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SOCIAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
R.U.T. 69.181.000-3
Dirección de Unidad de Compra ohiggins 796
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11405442 del sistema CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
R.U.T. 69.181.000-3
Dirección de Facturación ohiggins 796
Comuna Curacautín
Impuesto 1388900
Dirección de Envío de la Factura ohiggins 796
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRÚJULA SUR
Razón Social PRODUCCIONES BRUJULA SUR LIMITADA
R.U.T. 77.146.287-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BRÚJULA SUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1Global1. Se requiere la contratación del Servicio de Producción de Eventos para el desarrollo de las actividades contempladas en el marco deportivos con el fin de que sea utilizada en el desarrollo del proyecto denominando “CAMPEONATO NACIONAL DE FUTSAL INFANTIPrecio neto por el servicio solicitado. Detalles en los adjuntos $ 7.310.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.310.000 $ 7.310.000
Total Neto $ 7.310.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.388.900
TOTAL OC $ 8.698.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.