Orden de Compra. Nº4118-14-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4118-13-L121"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4118-14-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-09-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4118-13-L121
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4118-13-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
R.U.T. 69.181.000-3
Dirección de Unidad de Compra ohiggins 796
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
R.U.T. 69.181.000-3
Dirección de Facturación ohiggins 796
Comuna Curacautín
Impuesto 1003313,24
Dirección de Envío de la Factura ohiggins 796
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COFECURA SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA CURACAUTIN SPA
R.U.T. 76.722.373-0
Sucursal COFECURA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10111305
Fármacos veterinarios1Unidad“ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRICOLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS DEMOSTRATIVAS DEL PRODESAL U.O CURACAUTIN”. COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA CURACAUTIN SPA RUT: 76.722.373-0 DIRECCIÓN : MANUEL RODRIGUEZ N°170 COMUNA : CURACAUTIN CONTACTO : 986548105 - MIGUEL SANDOVAL CORREO : MONILIESC@GMAIL.COM VENDEDOR : MIGUEL SANDOVAL COTIZACION $ 5.280.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.280.596 $ 5.280.596
Total Neto $ 5.280.596
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.003.313
TOTAL OC $ 6.283.909


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.