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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4120-2178-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN, COCTAIL, ACTIVIDAD LICEO BICENTENARIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad De Ninhue-Educacion |
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Razón Social |
Departamento de Educación
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R.U.T. |
69.140.301-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento de Educación
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R.U.T. |
69.140.301-7 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 405 |
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Comuna |
Ninhue
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Impuesto |
621044,83 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 405 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-11-2025 |
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Proveedor |
New Gravity |
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Razón Social |
NEW GRAVITY SPA
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R.U.T. |
77.487.544-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
New Gravity |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90151602
| Productoras | 1 | Global | PRODUCTORA DE EVENTOS, + COCTEL ESPECIFICADO EN ARCHIVOS ADJUNTOS, CÁMARA 360°, ANIMADOR, ILUMINACIÓN, AMPLIFICACIÓN, ETC.
PARA EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DESDE LAS 18:00HRS. HASTA 01:00HRS. EN SEDE COMUNITARIA DE NINHUE.
ENVIAR COTIZACIÓN
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$ 3.268.657,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.268.657
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$ 3.268.657
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Total Neto
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$ 3.268.657
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 621.045
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$ 3.889.702
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.