Orden de Compra. Nº
4120-262-SE18
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ARTICULOS DE LIBRERIA PARA PROGRAMA CONOZCA A SU H
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4120-262-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-06-2018
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE LIBRERIA PARA PROGRAMA CONOZCA A SU H
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1393-10-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad De Ninhue-Educacion
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.301-7
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 405
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.301-7
Dirección de Facturación
Arturo Prat 405
Comuna
Ninhue
Impuesto
6862,409284
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 405
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ISABEL DEL CARMEN
Razón Social
ISABEL NAVARRETE FUENTES
R.U.T.
11.289.511-6
Sucursal
ISABEL DEL CARMEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
10
Barra
10 BARRA SILICONA DELGADA
10 BARRA SILICONA DELGADA
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
23101502
Perforadoras
1
Unidad
1 PERFORADORA COLORES MEDIANA
1 PERFORADORA COLORES MEDIANA
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.773
$ 2.773
27112904
Pistola de resina
1
Unidad
1 PISTOLA SILICONA CHICA
1 PISTOLA SILICONA CHICA
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.782
$ 3.782
60101722
Libretas de notas
1
Unidad
1 LIBRETA CON ESPIRAL
1 LIBRETA CON ESPIRAL
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.689
$ 2.689
44121701
Lápiz pasta
3
Unidad
LAPIZ BORRABLE COLORES ALOTEK
LAPIZ BORRABLE COLORES ALOTEK
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.276
$ 3.276
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección
2
Unidad
2 LAPIZ CORRECTOR
2 LAPIZ CORRECTOR
$ 958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.916
$ 1.916
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección
1
Unidad
1 LAPIZ PASTA BORRABLE NEGRO
1 LAPIZ PASTA BORRABLE NEGRO
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
44122011
Carpetas para archivos
2
Unidad
2 CARPETA CON SEPARADOR FILE
2 CARPETA CON SEPARADOR FILE
$ 2.396,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.792
$ 4.792
41111604
Reglas
1
Unidad
1 REGLA 30 CM
1 REGLA 30 CM
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
43201801
Unidades de discos flexibles
2
Unidad
2 PENDRIVE 16 GB
2 PENDRIVE 16 GB
$ 5.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.420
$ 10.420
44101707
Corcheteras
1
Unidad
1 CORCHETERA COLON A4
1 CORCHETERA COLON A4
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.782
$ 3.782
Total Neto
$ 36.118
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.862
TOTAL OC
$ 42.980
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.