Orden de Compra. Nº4120-29-SE17 "SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS."
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4120-29-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-02-2017
Nombre de la Orden de Compra SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1393-33-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.301-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.301-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 405
Comuna Ninhue
Impuesto 5529,13186
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 4407947K
Razón Social MANUEL ORLANDO LLANOS CORTES
R.U.T. 4.407.947-K
Sucursal 4407947K
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171708
Freno de disco2Unidad no definidaDISCO LIJA 4 1/2.DISCO LIJA 4 1/2. $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932 $ 1.933
31211505
Pinturas aceitosas4Galón1 GALON DE PINTURA VERDE. 1 GALON DE PINTURA CORAL. 2 GALONES DE PINTURA BLANCO.1 GALON DE PINTURA VERDE. 1 GALON DE PINTURA CORAL. 2 GALONES DE PINTURA BLANCO. $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.772 $ 16.773
11101719
Cinc1UnidadZINC LISOZINC LISO $ 4.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.286 $ 4.286
31161504
Tornillos para metales1UnidadCAJA DE TORNILLO 1X6.CAJA DE TORNILLO 1X6. $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487 $ 487
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS DE 1".BROCHAS DE 1". $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386 $ 386
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS DE 5".BROCHAS DE 5". $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.278 $ 3.277
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO DE LANA.RODILLOS DE LANA. $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648 $ 1.647
31201501
Cinta de conductos1UnidadCINTA DE EMBALAJE BLANCACINTA DE EMBALAJE BLANCA $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311 $ 311
Total Neto $ 29.101
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.529
TOTAL OC $ 34.630


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.