Orden de Compra. Nº4120-309-SE19 "ALIMENTOS PARA ESCUELA G-32 DE SAN JOSE"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4120-309-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2019
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA ESCUELA G-32 DE SAN JOSE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4120-23-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.301-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.301-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 405
Comuna Ninhue
Impuesto 5109,43136
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 4407947K
Razón Social MANUEL ORLANDO LLANOS CORTES
R.U.T. 4.407.947-K
Sucursal 4407947K
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral16Unidad16 AGUA MINERAL INDIVIDUAL16 AGUA MINERAL INDIVIDUAL $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
50101634
Fruta fresca16Unidad16 UD MANZANA16 UD MANZANA $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.688
50131701
Leche o productos de mantequilla16Unidad16 YOGURTH BATIDO16 YOGURTH BATIDO $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.688
50192503
Rellenos de sándwich frescos16Unidad16 SANDWICH JAMON-QUESO16 SANDWICH JAMON-QUESO $ 421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.736 $ 6.730
50202304
Jugos y néctar envasados16Unidad16 YOGU YOGU16 YOGU YOGU $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.376 $ 5.378
50221101
Granos de Cereales16Barra16 CEREAL VIVO16 CEREAL VIVO $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.688
Total Neto $ 26.892
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.109
TOTAL OC $ 32.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.