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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4120-348-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-08-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS COMPUTACIONALES PARA DAEM DE NINHUE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4121-39-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad De Ninhue-Educacion |
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Razón Social |
Departamento de Educación
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R.U.T. |
69.140.301-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat 405 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento de Educación
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R.U.T. |
69.140.301-7 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 405 |
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Comuna |
Ninhue
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Impuesto |
17722,725 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 405 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COPYMAX |
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Razón Social |
RICARDO HUMBERTO MARTINEZ VARONA
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R.U.T. |
8.981.425-1 |
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Sucursal |
COPYMAX |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44103105
| Cartuchos de tinta | 5 | Cartucho | 5 CARTUCHOS DE TINTA HP 122 COLOR | 5 CARTUCHOS DE TINTA HP 122 NEGRA |
$ 8.823,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.115
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$ 44.115
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44103105
| Cartuchos de tinta | 5 | Cartucho | 5 CARTUCHOS DE TINTA HP 122 COLOR | 5 CARTUCHOS DE TINTA HP 122 COLOR |
$ 9.833,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.165
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$ 49.163
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Total Neto
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$ 93.278
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.723
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$ 111.001
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.