Orden de Compra. Nº4120-362-SE16 "ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DAEM NINHUE"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4120-362-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-08-2016
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DAEM NINHUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1393-42-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.301-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.301-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 405
Comuna Ninhue
Impuesto 37865,88204
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LEO
Razón Social LEO JOUANNET Y CIA LIMITADA
R.U.T. 76.491.541-0
Sucursal LEO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101704
Galvanos28Unidad28 GALVANOS MADERA 10 x 22 GRABADOS28 GALVANOS MADERA 18 X 22 GRABADOS $ 7.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.304 $ 199.294
Total Neto $ 199.294
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.866
TOTAL OC $ 237.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.