Orden de Compra. Nº
4120-387-SE18
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ARTICULOS DE LIBRERIA PLAN TRIENAL PROMOC A LA SAL
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4120-387-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-08-2018
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE LIBRERIA PLAN TRIENAL PROMOC A LA SAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1393-10-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad De Ninhue-Educacion
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.301-7
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 405
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.301-7
Dirección de Facturación
Arturo Prat 405
Comuna
Ninhue
Impuesto
10577,72617
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 405
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ISABEL DEL CARMEN
Razón Social
ISABEL NAVARRETE FUENTES
R.U.T.
11.289.511-6
Sucursal
ISABEL DEL CARMEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111610
Cartulina
20
Pliego
20 PLIEGO CARTULINA COLORES
20 PLIEGO CARTULINA COLORES
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
14111525
Papel multiuso
50
Hoja
50 OPALINA TAMAÑO CARTA BLANCO
50 OPALINA TAMAÑO CARTA BLANCO
$ 87,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.350
$ 4.350
44122011
Carpetas para archivos
20
Unidad
20 CARPETA PLASTICA C/ARCHIVADOR
20 CARPETA PLASTICA C/ARCHIVADOR
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.240
$ 8.240
44121618
Tijeras
5
Unidad
5 TIJERA PUNTA REDONDA
5 TIJERA PUNTA REDONDA
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.470
$ 1.470
60121501
Rotuladores de base acuosa
20
Unidad
20 PLUMON PIZARRA GRUESA COLORES
20 PLUMON PIZARRA GRUESA COLORES
$ 739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.780
$ 14.780
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
1
Unidad
1 PISTOLA PARA SILICONA CHICA
1 PISTOLA PARA SILICONA CHICA
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.782
$ 3.782
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
10
Barra
10 BARRA SILICONA DELGADA
10 BARRA SILICONA DELGADA
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
1
Resma
1 RESMA PAPEL OFICIO
1 RESMA PAPEL OFICIO
$ 3.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.109
$ 3.109
31201613
Adhesivo re-usable
5
Unidad
5 TACO ADHESIVO COLORES
5 TACO ADHESIVO COLORES
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.310
$ 2.310
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
5
Unidad no definida
5 BARRA STIC FIX
5 BARRA STIC FIX
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.880
44121701
Lápiz pasta
1
Caja
3 CAJA LAPIZ PASTA PUNTA GRUESA AZUL
3 CAJA LAPIZ PASTA PUNTA GRUESA AZUL
$ 8.391,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.391
$ 8.391
Total Neto
$ 55.672
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.578
TOTAL OC
$ 66.250
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.