Orden de Compra. Nº4120-387-SE18 "ARTICULOS DE LIBRERIA PLAN TRIENAL PROMOC A LA SAL"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4120-387-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE LIBRERIA PLAN TRIENAL PROMOC A LA SAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1393-10-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.301-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.301-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 405
Comuna Ninhue
Impuesto 10577,72617
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ISABEL DEL CARMEN
Razón Social ISABEL NAVARRETE FUENTES
R.U.T. 11.289.511-6
Sucursal ISABEL DEL CARMEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina20Pliego20 PLIEGO CARTULINA COLORES20 PLIEGO CARTULINA COLORES $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
14111525
Papel multiuso50Hoja50 OPALINA TAMAÑO CARTA BLANCO50 OPALINA TAMAÑO CARTA BLANCO $ 87,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350
44122011
Carpetas para archivos20Unidad20 CARPETA PLASTICA C/ARCHIVADOR20 CARPETA PLASTICA C/ARCHIVADOR $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240 $ 8.240
44121618
Tijeras5Unidad5 TIJERA PUNTA REDONDA5 TIJERA PUNTA REDONDA $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470
60121501
Rotuladores de base acuosa20Unidad20 PLUMON PIZARRA GRUESA COLORES20 PLUMON PIZARRA GRUESA COLORES $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.780 $ 14.780
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1Unidad1 PISTOLA PARA SILICONA CHICA1 PISTOLA PARA SILICONA CHICA $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ10Barra10 BARRA SILICONA DELGADA10 BARRA SILICONA DELGADA $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1Resma1 RESMA PAPEL OFICIO1 RESMA PAPEL OFICIO $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.109 $ 3.109
31201613
Adhesivo re-usable5Unidad5 TACO ADHESIVO COLORES5 TACO ADHESIVO COLORES $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.310
60105704
Barras de pegamento libres de ácido5Unidad no definida5 BARRA STIC FIX5 BARRA STIC FIX $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
44121701
Lápiz pasta1Caja3 CAJA LAPIZ PASTA PUNTA GRUESA AZUL3 CAJA LAPIZ PASTA PUNTA GRUESA AZUL $ 8.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.391 $ 8.391
Total Neto $ 55.672
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.578
TOTAL OC $ 66.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.