Orden de Compra. Nº4120-403-SE19 "ARTICULOS DE FERRETRIA PARA ESC G-29 EL RINCON"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4120-403-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-11-2019
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETRIA PARA ESC G-29 EL RINCON
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4120-25-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.301-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.301-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 405
Comuna Ninhue
Impuesto 20681,31
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 4407947K
Razón Social MANUEL ORLANDO LLANOS CORTES
R.U.T. 4.407.947-K
Sucursal 4407947K
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1GlobalSE REQUIERE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ESCUELA G-29 EL RINCON BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A N°68 DE FECHA 07/01/2019 CON MANUEL LLANOS CORTES COTIZACION ADJUNTA. SOLVENTADO CON FONDOS SEP ADM POR EL DAEM DE NINHUESE REQUIERE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ESCUELA G-29 EL RINCON BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A N°68 DE FECHA 07/01/2019 CON MANUEL LLANOS CORTES COTIZACION ADJUNTA. SOLVENTADO CON FONDOS SEP ADM POR EL DAEM DE NINHUE $ 108.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.849 $ 108.849
Total Neto $ 108.849
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.681
TOTAL OC $ 129.530


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.