Orden de Compra. Nº4120-505-SE17 "MATERIALES DE FERRETERIA LICEO ARTURO PRAT CHACON."
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4120-505-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-08-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA LICEO ARTURO PRAT CHACON.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1393-7-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.301-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.301-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 405
Comuna Ninhue
Impuesto 12715,72378
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 4407947K
Razón Social MANUEL ORLANDO LLANOS CORTES
R.U.T. 4.407.947-K
Sucursal 4407947K
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11191602
Chatarra de acero básico1UnidadESCOBILLA DE ACERO.ESCOBILLA DE ACERO. $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639 $ 1.639
27112802
Hojas de sierra1UnidadLIMPIA METAL BRONCEX 280 ML.LIMPIA METAL BRONCEX 280 ML. $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.261 $ 2.261
31211501
Pinturas al esmalte2UnidadESMALTE AL AGUA CERESITA AMARILLO ACRE GALON.ESMALTE AL AGUA CERESITA AMARILLO ACRE GALON. $ 20.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.252 $ 40.252
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadGALON ESMALTE AL AGUA IRIS.GALON ESMALTE AL AGUA IRIS. $ 11.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.933 $ 11.933
23231302
Rodillo de fijación2UnidadRODILLO POLYLANA 18 CMS TRENTINI.RODILLO POLYLANA 18 CMS TRENTINI. $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.278 $ 3.277
31201517
Cinta para empaquetar6UnidadHUINCHA DE ENMASCARAR 36X40M.HUINCHA DE ENMASCARAR 36X40M. $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.566 $ 7.563
Total Neto $ 66.925
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.716
TOTAL OC $ 79.641


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.