Orden de Compra. Nº
4120-511-SE18
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ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ESCUELA GLORIAS NAVAL
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4120-511-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-10-2018
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ESCUELA GLORIAS NAVAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1393-7-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad De Ninhue-Educacion
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.301-7
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 405
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.301-7
Dirección de Facturación
Arturo Prat 405
Comuna
Ninhue
Impuesto
75290,88466
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 405
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
4407947K
Razón Social
MANUEL ORLANDO LLANOS CORTES
R.U.T.
4.407.947-K
Sucursal
4407947K
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26111702
Pilas alcalinas
2
Unidad
2 PILAS BATERIA DURACELL 9V
2 PILAS BATERIA DURACELL 9V
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.378
$ 5.378
27111704
Enchufes
2
Unidad
2 ENCHUFE S.P TRIPLE MARICIO
2 ENCHUFE S.P TRIPLE MARICIO
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.538
$ 4.538
31162202
Remaches de corona
1
Caja
1 CAJA REMACHE POP 4X10
1 CAJA REMACHE POP 4X10
$ 8.372,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.372
$ 8.372
39101601
ampolletas halógenas
6
Unidad
6 FOCOS LED 200 W
6 FOCOS LED 200 W
$ 53.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 320.166
$ 320.166
27111809
Cartabones
4
Unidad
4 BASE RECTA DE LOSA
4 BASE RECTA DE LOSA
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
26111702
Pilas alcalinas
8
Unidad
8 PILAS DURACELL C/2
8 PILAS DURACELL C/2
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.064
$ 8.064
86131502
Pintura
2
Galón
2 ESMALTE AL AGUA IRIS 1 LITRO
2 ESMALTE AL AGUA IRIS 1 LITRO
$ 4.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.740
$ 8.740
23151802
Colocadores de tapas, insertadores de algodón o ap
2
Unidad
2 TAPA HORMIGON 60 CM DIAMETRO
2 TAPA HORMIGON 60 CM DIAMETRO
$ 4.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.572
$ 8.572
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
10
Tubo
10 SILICONA WURTH TRANSPARENTE 300 ML
10 SILICONA WURTH TRANSPARENTE 300 ML
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.490
$ 18.490
27111704
Enchufes
2
Unidad
2 ENCHUFE E.B TRIPLE BTICINO
2 ENCHUFE E.B TRIPLE BTICINO
$ 3.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.058
$ 7.058
44121615
Corcheteras
1
Unidad
1 REMACHADORA TRUPER
1 REMACHADORA TRUPER
$ 5.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.210
$ 5.210
Total Neto
$ 396.268
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 75.291
TOTAL OC
$ 471.559
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.