Orden de Compra. Nº4120-511-SE18 "ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ESCUELA GLORIAS NAVAL"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4120-511-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-10-2018
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ESCUELA GLORIAS NAVAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1393-7-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.301-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.301-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 405
Comuna Ninhue
Impuesto 75290,88466
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 4407947K
Razón Social MANUEL ORLANDO LLANOS CORTES
R.U.T. 4.407.947-K
Sucursal 4407947K
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111702
Pilas alcalinas2Unidad2 PILAS BATERIA DURACELL 9V2 PILAS BATERIA DURACELL 9V $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378
27111704
Enchufes2Unidad2 ENCHUFE S.P TRIPLE MARICIO2 ENCHUFE S.P TRIPLE MARICIO $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.538 $ 4.538
31162202
Remaches de corona1Caja1 CAJA REMACHE POP 4X101 CAJA REMACHE POP 4X10 $ 8.372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.372 $ 8.372
39101601
ampolletas halógenas6Unidad6 FOCOS LED 200 W6 FOCOS LED 200 W $ 53.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.166 $ 320.166
27111809
Cartabones4Unidad4 BASE RECTA DE LOSA4 BASE RECTA DE LOSA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
26111702
Pilas alcalinas8Unidad8 PILAS DURACELL C/28 PILAS DURACELL C/2 $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.064 $ 8.064
86131502
Pintura2Galón2 ESMALTE AL AGUA IRIS 1 LITRO2 ESMALTE AL AGUA IRIS 1 LITRO $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.740 $ 8.740
23151802
Colocadores de tapas, insertadores de algodón o ap2Unidad2 TAPA HORMIGON 60 CM DIAMETRO2 TAPA HORMIGON 60 CM DIAMETRO $ 4.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.572 $ 8.572
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ10Tubo10 SILICONA WURTH TRANSPARENTE 300 ML10 SILICONA WURTH TRANSPARENTE 300 ML $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.490 $ 18.490
27111704
Enchufes2Unidad2 ENCHUFE E.B TRIPLE BTICINO2 ENCHUFE E.B TRIPLE BTICINO $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.058 $ 7.058
44121615
Corcheteras1Unidad1 REMACHADORA TRUPER1 REMACHADORA TRUPER $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.210 $ 5.210
Total Neto $ 396.268
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.291
TOTAL OC $ 471.559


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.