Orden de Compra. Nº4120-538-SE19 "ARTICULOS DE LIBRERIA CASH SECTOR SAN JOSE"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4120-538-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE LIBRERIA CASH SECTOR SAN JOSE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4120-24-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.301-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-02 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.301-7
Dirección de Facturación REGION DE ÑUBLE, PROVINCIA ITATA, COMUNA NINHUE
Comuna Ninhue
Impuesto 54097,18
Dirección de Envío de la Factura REGION DE ÑUBLE, PROVINCIA ITATA, COMUNA NINHUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Casa del Menaje y Librera Galaxia
Razón Social MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA
R.U.T. 9.344.181-8
Sucursal La Casa del Menaje y Librera Galaxia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1GlobalSE REQUIERE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA PROGRAMA CASH SECTOR SAN JOSE MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A N°67 DE 07/01/2019 CON MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA SOLVENTADO CON FONDOS JUNJI POR CUENTA DE PROYECTO DEL DEPTO DE EDUCACION DE NINHUE COTIZACION ADJUNTASE REQUIERE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA PROGRAMA CASH SECTOR SAN JOSE MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A N°67 DE 07/01/2019 CON MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA SOLVENTADO CON FONDOS JUNJI POR CUENTA DE PROYECTO DEL DEPTO DE EDUCACION DE NINHUE COTIZACION $ 284.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.722 $ 284.722
Total Neto $ 284.722
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.097
TOTAL OC $ 338.819


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.