Orden de Compra. Nº4120-626-SE18 "ARTICULOS DE LIBRERIA PARA ESCUELA G-23 DE HUALTE"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4120-626-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE LIBRERIA PARA ESCUELA G-23 DE HUALTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1393-10-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.301-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.301-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 405
Comuna Ninhue
Impuesto 12915,49035
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ISABEL DEL CARMEN
Razón Social ISABEL NAVARRETE FUENTES
R.U.T. 11.289.511-6
Sucursal ISABEL DEL CARMEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ50Barra50 BARRA SILICONA DELGADA50 BARRA SILICONA DELGADA $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ50Barra50 BARRA SILICONA GRUESA50 BARRA SILICONA GRUESA $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.650 $ 9.650
25132002
Globos de aire caliente3Bolsa3 BOLSA GLOBO STANDART3 BOLSA GLOBO STANDART $ 2.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.252 $ 6.252
14111525
Papel multiuso1Caja1 CAJA OPALINA BLANCA 100 LAMINA1 CAJA OPALINA BLANCA 100 LAMINA $ 8.473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.473 $ 8.473
53141502
Alfileres de gancho1Caja1 CAJA ALFILER DE GANCHO1 CAJA ALFILER DE GANCHO $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992 $ 992
14111610
Cartulina26Pliego26 PLIEGO CARTULINA COMUN COLORES26 PLIEGO CARTULINA COMUN COLORES $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.276
14111610
Cartulina36Pliego36 PLIEGO CARTULINA ESPAÑOLA COLORES36 PLIEGO CARTULINA ESPAÑOLA COLORES $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)15Pliego15 PLIEGO GOMA EVA AZUL Y ROSADO15 PLIEGO GOMA EVA AZUL Y ROSADO $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.672
14111610
Cartulina30Pliego30 PLIEGO CARTULINA METALICA ROJA30 PLIEGO CARTULINA METALICA ROJA $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300
31201512
Cinta Transparente8Rollo8 ROLLO CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE8 ROLLO CINTA EMBALEJE TRANSPARENTE $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.488 $ 2.488
31201512
Cinta Transparente5Rollo5 CINTA EMBALAJE GRANDE5 CINTA EMBALAJE GRANDE $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.825 $ 8.825
Total Neto $ 67.976
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.915
TOTAL OC $ 80.891


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.