Orden de Compra. Nº
4120-626-SE18
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ARTICULOS DE LIBRERIA PARA ESCUELA G-23 DE HUALTE
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4120-626-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-12-2018
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE LIBRERIA PARA ESCUELA G-23 DE HUALTE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1393-10-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad De Ninhue-Educacion
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.301-7
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 405
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.301-7
Dirección de Facturación
Arturo Prat 405
Comuna
Ninhue
Impuesto
12915,49035
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 405
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ISABEL DEL CARMEN
Razón Social
ISABEL NAVARRETE FUENTES
R.U.T.
11.289.511-6
Sucursal
ISABEL DEL CARMEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
50
Barra
50 BARRA SILICONA DELGADA
50 BARRA SILICONA DELGADA
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
50
Barra
50 BARRA SILICONA GRUESA
50 BARRA SILICONA GRUESA
$ 193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.650
$ 9.650
25132002
Globos de aire caliente
3
Bolsa
3 BOLSA GLOBO STANDART
3 BOLSA GLOBO STANDART
$ 2.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.252
$ 6.252
14111525
Papel multiuso
1
Caja
1 CAJA OPALINA BLANCA 100 LAMINA
1 CAJA OPALINA BLANCA 100 LAMINA
$ 8.473,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.473
$ 8.473
53141502
Alfileres de gancho
1
Caja
1 CAJA ALFILER DE GANCHO
1 CAJA ALFILER DE GANCHO
$ 992,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 992
$ 992
14111610
Cartulina
26
Pliego
26 PLIEGO CARTULINA COMUN COLORES
26 PLIEGO CARTULINA COMUN COLORES
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.276
$ 3.276
14111610
Cartulina
36
Pliego
36 PLIEGO CARTULINA ESPAÑOLA COLORES
36 PLIEGO CARTULINA ESPAÑOLA COLORES
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.048
$ 6.048
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)
15
Pliego
15 PLIEGO GOMA EVA AZUL Y ROSADO
15 PLIEGO GOMA EVA AZUL Y ROSADO
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.670
$ 5.672
14111610
Cartulina
30
Pliego
30 PLIEGO CARTULINA METALICA ROJA
30 PLIEGO CARTULINA METALICA ROJA
$ 410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.300
$ 12.300
31201512
Cinta Transparente
8
Rollo
8 ROLLO CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE
8 ROLLO CINTA EMBALEJE TRANSPARENTE
$ 311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.488
$ 2.488
31201512
Cinta Transparente
5
Rollo
5 CINTA EMBALAJE GRANDE
5 CINTA EMBALAJE GRANDE
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.825
$ 8.825
Total Neto
$ 67.976
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.915
TOTAL OC
$ 80.891
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.