|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4120-65-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-03-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4120-14-L124 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4120-14-L124 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad De Ninhue-Educacion |
|
Razón Social |
Departamento de Educación
|
|
R.U.T. |
69.140.301-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat 405 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento de Educación
|
|
R.U.T. |
69.140.301-7 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat 405 |
|
Comuna |
Ninhue
|
|
Impuesto |
731500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 405 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
05-04-2024 |
|
|
|
Proveedor |
Albariel |
|
Razón Social |
ALBARIEL CORTINAJES Y DECORACIONES SPA
|
|
R.U.T. |
76.687.393-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Albariel |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30151806
| Muro de cortina de cristal | 110 | Unidad | CORTINAS ROLLER ESCUELA GLORIAS NAVALES | CORTINAS ROLLER ESCUELA GLORIAS NAVALES |
$ 35.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.850.000
|
$ 3.850.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.850.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 731.500
|
|
$ 4.581.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.