Orden de Compra. Nº
4120-722-SE14
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ARTICULOS DE ASEO SALA CUNA DAEM NINHUE
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4120-722-SE14
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
17-12-2014
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE ASEO SALA CUNA DAEM NINHUE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad De Ninhue-Educacion
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.301-7
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 405
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.301-7
Dirección de Facturación
Arturo Prat 405
Comuna
Ninhue
Impuesto
25758,55821
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 405
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Luiggi Vittorio
Razón Social
Ninfa Noemi Teran Reyes
R.U.T.
5.625.985-6
Sucursal
Luiggi Vittorio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
100
Rollo
100 ROLLO DE TOALLA NOVA
100 ROLLOS DE TOALLA NOVA
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.300
$ 40.336
14111703
Toallas de papel
15
Paquete
15 CAS DE PAÑUELO FAC. DESECHABLE
15 CAJAS DE PAÑUELO FAC. DESECHABLE
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.120
$ 15.126
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Frasco
6 FRASCO DESINFECTANTE AMBIENTAL AEROSOL 360 CC
6 FRASCO DESINFECTANTE AMBIENTAL AEROSOL 360 CC
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.590
$ 10.588
12141901
Cloro Cl
6
Botella
6 BOTELLAS DE CLORO DE LT
6 BOTELLAS DE CLORO DE LT
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.528
$ 3.529
11121802
Algodón
6
Paquete
6 PAQUETE DE ALGODON
6 PAQUETE DE ALGODON
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.968
$ 1.966
52121602
Servilletas
100
Paquete
100 PAQUETES DE SERVILLETAS
100 PAQUETES DE SERVILLETAS
$ 118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.800
$ 11.765
14111704
Papel higiénico
4
Rollo
6 ROLLOS PAPEL HIGUIENICO INDUSTRIAL
6 ROLLOS PAPEL HIGUIENICO INDUSTRIAL
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.108
$ 13.109
12141901
Cloro Cl
5
Botella
5 BOTELLAS DE CLORO GEL DE 2 LT
5 BOTELLAS DE CLORO GEL DE 2 LT
$ 1.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.035
$ 9.034
47121701
Bolsas de basura
10
Paquete
10 PAQUETE DE BOLSA DE BASURA 80x120 ECO
10 PAQUETE DE BOLSA DE BASURA 80x120 ECO
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.520
$ 12.521
42132205
Guantes quirúrgicos
6
Caja
6 CAJAS DE GUANTES QUIRURGICOS
6 CAJAS DE GUANTES QUIRURGICOS
$ 2.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.598
$ 17.597
Total Neto
$ 135.571
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 25.759
TOTAL OC
$ 161.330
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.