Orden de Compra. Nº
4120-90-SE18
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ARTICULOS DE LIBRERIA PARA PLAN TRIENAL PROM DAEAM
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4120-90-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-03-2018
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE LIBRERIA PARA PLAN TRIENAL PROM DAEAM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1393-10-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad De Ninhue-Educacion
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.301-7
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 405
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.301-7
Dirección de Facturación
Arturo Prat 405
Comuna
Ninhue
Impuesto
22946,9555
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 405
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ISABEL DEL CARMEN
Razón Social
ISABEL NAVARRETE FUENTES
R.U.T.
11.289.511-6
Sucursal
ISABEL DEL CARMEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122106
Chinches y tachuelas
1
Caja
1 CAJA PUSH PINS
1 CAJA PUSH PINS
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 412
$ 412
60121112
Cartón piedra
10
Pieza
10 CARTON PIEDRA
10 CARTON PIEDRA
$ 346,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.460
$ 3.460
44121701
Lápiz pasta
10
Unidad
10 LAPIZ PASTA NEGRO
10 LAPIZ PASTA NEGRO
$ 202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.020
$ 2.020
44121708
Marcadores
10
Unidad
10 PLUMON PIZARRA AZUL
10 PLUMON PIZARRA AZUL
$ 749,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.490
$ 7.490
44121708
Marcadores
20
Unidad
20 DESTACADORES DIF COLORES
20 DESTACADORES DIF COLORES
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.920
$ 10.920
44121708
Marcadores
20
Unidad
20 PLUMON PIZARRA (10 NEGRO Y 10 ROJO)
20 PLUMON PIZARRA (010 NEGRO Y 10 ROJO)
$ 571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.420
$ 11.420
60123601
Pegamento de purpurina
10
Unidad
10 PEGAMENTO STIC FIX
10 PEGAMENTO STIC FIX
$ 1.186,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.860
$ 11.860
44121701
Lápiz pasta
10
Unidad
10 LAPIZ PASTA NEGRO
10 LAPIZ PASTA NEGRO
$ 202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.020
$ 2.020
44121619
Sacapuntas
5
Unidad
5 SACAPUNTAS
5 SACAPUNTAS
$ 211,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.055
$ 1.055
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección
15
Unidad
15 LAPIZ CORRECTOR
15 LAPIZ CORRECTOR
$ 958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.370
$ 14.370
60121535
Goma de borrar
10
Unidad
10 GOMA DE BORRAR
10 GOMA DE BORRAR
$ 388,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.880
$ 3.880
44121701
Lápiz pasta
10
Unidad
10 LAPIZ PASTA AZUL
10 LAPIZ PASTA AZUL
$ 202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.020
$ 2.021
60123001
Figuras de goma Eva
10
Pliego
10 PLIEGO GOMA EVA DIF COLORES
10 PLIEGO GOMA EVA DIF COLORES
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.030
$ 4.030
14111610
Cartulina
10
Pliego
10 PLIEGO CARTULINA DIF COLORES
10 PLIEGO CARTULINA DIF COLORES
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Resma
10 RESMAS PAPEL OFICIO
10 RESMAS PAPEL OFICIO
$ 3.103,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.030
$ 31.030
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
5
Resma
5 RESMAS PAPEL CARTA
5 RESMAS PAPEL CARTA
$ 2.705,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.525
$ 13.525
Total Neto
$ 120.773
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.947
TOTAL OC
$ 143.720
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.