Orden de Compra. Nº4120-90-SE18 "ARTICULOS DE LIBRERIA PARA PLAN TRIENAL PROM DAEAM"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4120-90-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2018
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE LIBRERIA PARA PLAN TRIENAL PROM DAEAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1393-10-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.301-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.301-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 405
Comuna Ninhue
Impuesto 22946,9555
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ISABEL DEL CARMEN
Razón Social ISABEL NAVARRETE FUENTES
R.U.T. 11.289.511-6
Sucursal ISABEL DEL CARMEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122106
Chinches y tachuelas1Caja1 CAJA PUSH PINS1 CAJA PUSH PINS $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412 $ 412
60121112
Cartón piedra10Pieza10 CARTON PIEDRA10 CARTON PIEDRA $ 346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.460 $ 3.460
44121701
Lápiz pasta10Unidad10 LAPIZ PASTA NEGRO10 LAPIZ PASTA NEGRO $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.020 $ 2.020
44121708
Marcadores10Unidad10 PLUMON PIZARRA AZUL10 PLUMON PIZARRA AZUL $ 749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.490 $ 7.490
44121708
Marcadores20Unidad20 DESTACADORES DIF COLORES20 DESTACADORES DIF COLORES $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920
44121708
Marcadores20Unidad20 PLUMON PIZARRA (10 NEGRO Y 10 ROJO)20 PLUMON PIZARRA (010 NEGRO Y 10 ROJO) $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.420 $ 11.420
60123601
Pegamento de purpurina10Unidad10 PEGAMENTO STIC FIX10 PEGAMENTO STIC FIX $ 1.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.860 $ 11.860
44121701
Lápiz pasta10Unidad10 LAPIZ PASTA NEGRO10 LAPIZ PASTA NEGRO $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.020 $ 2.020
44121619
Sacapuntas5Unidad5 SACAPUNTAS5 SACAPUNTAS $ 211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.055 $ 1.055
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección15Unidad15 LAPIZ CORRECTOR15 LAPIZ CORRECTOR $ 958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.370 $ 14.370
60121535
Goma de borrar10Unidad10 GOMA DE BORRAR10 GOMA DE BORRAR $ 388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.880 $ 3.880
44121701
Lápiz pasta10Unidad10 LAPIZ PASTA AZUL10 LAPIZ PASTA AZUL $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.020 $ 2.021
60123001
Figuras de goma Eva10Pliego10 PLIEGO GOMA EVA DIF COLORES10 PLIEGO GOMA EVA DIF COLORES $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.030 $ 4.030
14111610
Cartulina10Pliego10 PLIEGO CARTULINA DIF COLORES10 PLIEGO CARTULINA DIF COLORES $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10Resma10 RESMAS PAPEL OFICIO10 RESMAS PAPEL OFICIO $ 3.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.030 $ 31.030
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5Resma5 RESMAS PAPEL CARTA5 RESMAS PAPEL CARTA $ 2.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.525 $ 13.525
Total Neto $ 120.773
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.947
TOTAL OC $ 143.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.