Orden de Compra. Nº
4120-91-SE18
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ALIMENTOS ACTIVIDAD PLAN TRIENAL PROM SALUD DAEM
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4120-91-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-03-2018
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS ACTIVIDAD PLAN TRIENAL PROM SALUD DAEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1393-9-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad De Ninhue-Educacion
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.301-7
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 405
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.301-7
Dirección de Facturación
Arturo Prat 405
Comuna
Ninhue
Impuesto
41642,484015
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 405
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
4407947K
Razón Social
MANUEL ORLANDO LLANOS CORTES
R.U.T.
4.407.947-K
Sucursal
4407947K
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101634
Fruta fresca
15
kilogramo
15 KG PALTA HASS
15 KG PALTA HASS
$ 3.072,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.080
$ 46.082
50202304
Jugos y néctar envasados
10
Caja
10 JUGO ANDINA PIÑA 1,5 LTS
10 JUGO ANDINA PIÑA 1,5 LTS
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.660
$ 9.662
50202310
Agua mineral
70
Botella
70 AGUA MINERAL GASIFICADA 500 CC
70 AGUA MINERAL GASIFICADA 500 CC
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.340
$ 32.340
50221101
Granos de Cereales
70
Barra
70 CEREAL BAR
70 CEREAL BAR
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.820
$ 8.820
50221201
Cereales precocidos y listos para comer
70
Unidad
70 YOGURTH FRUTOS CREME FRUTOS DEL SUR
70 YOGURTH FRUTOS CREME FRUTOS DEL SUR
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.640
$ 17.640
50101634
Fruta fresca
15
kilogramo
15 KG PEPINO
15 KG PEPINO
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.340
$ 11.343
50181905
Galletas dulces o pastelitos
70
Paquete
70 PQTE GALLETA FITNESS AVENA Y MIEL
70 PQTE GALLETA FITNESS AVENA Y MIEL
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.340
$ 32.340
50101634
Fruta fresca
16,33
kilogramo
16,33 KG PLATANO
16,33 KG PLATANO
$ 671,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.957
$ 10.965
50192503
Rellenos de sándwich frescos
70
Unidad
70 SANDWICH INTEGRAL PAVO LECHUGA PÀLTA TOMATE
70 SANDWICH INTEGRAL PAVO LECHUGA PALTA TOMATE
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.980
$ 49.980
Total Neto
$ 219.171
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 41.642
TOTAL OC
$ 260.813
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.