Orden de Compra. Nº4120-96-SE18 "ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ESCUELA G NAVALES"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4120-96-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-03-2018
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ESCUELA G NAVALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1393-7-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.301-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.301-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 405
Comuna Ninhue
Impuesto 19397,541864
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 4407947K
Razón Social MANUEL ORLANDO LLANOS CORTES
R.U.T. 4.407.947-K
Sucursal 4407947K
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162309
Estantes de montaje2Unidad no definida2 POMEL 5/8x862 POMEL 5/8x86 $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
86131502
Pintura10Galón10 GALON FAST ANTIHONGO MARFIL10 GALON FAST ANTIHONGO MARFIL $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.930 $ 41.930
20121606
Brocas de barrena de diente de acero de rodillo2Unidad2 RODILLO DE LANA2 RODILLO DE LANA $ 3.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.726 $ 6.726
31211904
Brochas1Unidad1 BROCHA DE 3 PULGADAS1 BROCHA DE 3 PULGADAS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
31211904
Brochas1Unidad1 BROCHA DE 4 PULGADAS1 BROCHA DE 4 PULGADAS $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.471 $ 1.471
27111704
Enchufes2Unidad2 BASE RECTA LOZA2 BASE RECTA LOZA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
39121501
Interruptores de seguridad4Unidad4 ROSETAS4 ROSETAS $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
46171505
Llaves4Unidad4 LLAVE MONOMANDO LAVATORIO4 LLAVE MONOMANDO LAVATORIO $ 7.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.244 $ 29.244
26121634
Cable de cobre15Metro Lineal15 MTS NYA 2,5 BLANCO15 MTS NYA 2,5 BLANCO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.151
26121634
Cable de cobre15Metro Lineal15 MTS NYA 2,5 ROJO15 MTS NYA 2,5 ROJO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.151
23131507
Tela para lijar1Lámina1 LIJA PARA FIERRO1 LIJA PARA FIERRO $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294 $ 294
11101716
Estaño1Rollo2 BARRAS DE ESTAÑO2 BARRAS DE ESTAÑO $ 7.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.891 $ 7.891
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1Rollo1 CINTA AISLADORA 20 MTS1 CINTA AISLADORA 20 MTS $ 1.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.361 $ 1.361
23171509
Soldadura1Tira1 SOLDADURA RYH1 SOLDADURA RYH $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.109 $ 3.109
23171509
Soldadura1Tubo1 PASTA DE SOLDAR1 PASTA DE SOLDAR $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571 $ 571
Total Neto $ 102.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.398
TOTAL OC $ 121.490


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.