Orden de Compra. Nº
4120-96-SE18
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ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ESCUELA G NAVALES
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4120-96-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-03-2018
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ESCUELA G NAVALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1393-7-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad De Ninhue-Educacion
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.301-7
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 405
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.301-7
Dirección de Facturación
Arturo Prat 405
Comuna
Ninhue
Impuesto
19397,541864
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 405
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
4407947K
Razón Social
MANUEL ORLANDO LLANOS CORTES
R.U.T.
4.407.947-K
Sucursal
4407947K
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162309
Estantes de montaje
2
Unidad no definida
2 POMEL 5/8x86
2 POMEL 5/8x86
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
86131502
Pintura
10
Galón
10 GALON FAST ANTIHONGO MARFIL
10 GALON FAST ANTIHONGO MARFIL
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.930
$ 41.930
20121606
Brocas de barrena de diente de acero de rodillo
2
Unidad
2 RODILLO DE LANA
2 RODILLO DE LANA
$ 3.363,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.726
$ 6.726
31211904
Brochas
1
Unidad
1 BROCHA DE 3 PULGADAS
1 BROCHA DE 3 PULGADAS
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
31211904
Brochas
1
Unidad
1 BROCHA DE 4 PULGADAS
1 BROCHA DE 4 PULGADAS
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.471
$ 1.471
27111704
Enchufes
2
Unidad
2 BASE RECTA LOZA
2 BASE RECTA LOZA
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
39121501
Interruptores de seguridad
4
Unidad
4 ROSETAS
4 ROSETAS
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336
$ 336
46171505
Llaves
4
Unidad
4 LLAVE MONOMANDO LAVATORIO
4 LLAVE MONOMANDO LAVATORIO
$ 7.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.244
$ 29.244
26121634
Cable de cobre
15
Metro Lineal
15 MTS NYA 2,5 BLANCO
15 MTS NYA 2,5 BLANCO
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.151
26121634
Cable de cobre
15
Metro Lineal
15 MTS NYA 2,5 ROJO
15 MTS NYA 2,5 ROJO
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.151
23131507
Tela para lijar
1
Lámina
1 LIJA PARA FIERRO
1 LIJA PARA FIERRO
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 294
$ 294
11101716
Estaño
1
Rollo
2 BARRAS DE ESTAÑO
2 BARRAS DE ESTAÑO
$ 7.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.891
$ 7.891
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
1
Rollo
1 CINTA AISLADORA 20 MTS
1 CINTA AISLADORA 20 MTS
$ 1.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.361
$ 1.361
23171509
Soldadura
1
Tira
1 SOLDADURA RYH
1 SOLDADURA RYH
$ 3.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.109
$ 3.109
23171509
Soldadura
1
Tubo
1 PASTA DE SOLDAR
1 PASTA DE SOLDAR
$ 571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 571
$ 571
Total Neto
$ 102.092
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.398
TOTAL OC
$ 121.490
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.