Orden de Compra. Nº4121-22-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4121-24-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4121-22-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-07-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4121-24-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4121-24-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Secretaria Planificacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
R.U.T. 69.140.300-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
R.U.T. 69.140.300-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 405
Comuna Ninhue
Impuesto 131704,58
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CRISTIAN ANDRES
Razón Social Pentagrama E.I.R.L
R.U.T. 76.284.381-1
Sucursal CRISTIAN ANDRES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121635
Rollos de cable1UnidadILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NINHUECOMERCIALIZADORA DE INSTRUMENTOS MUSICALES CRISTIAN BARRIENTOS CASTRO E.I.R.L. $ 693.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 693.182 $ 693.182
Total Neto $ 693.182
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 131.705
TOTAL OC $ 824.887


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.