|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4121-9-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-02-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4121-14-LP09 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4121-14-LP09 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad De Ninhue-Secretaria Planificacion |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Ninhue
|
|
R.U.T. |
69.140.300-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat 405 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Ninhue
|
|
R.U.T. |
69.140.300-9 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat 405 |
|
Comuna |
Ninhue
|
|
Impuesto |
7357206,98 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 405 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Constructora Alaska Ltda. |
|
Razón Social |
Constructora Alaska Ltda.
|
|
R.U.T. |
76.180.400-6 |
|
Sucursal |
Constructora Alaska Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30222606
| Gimnasio | 1 | Unidad | | ejecución de la obra gruesa y terminaciones de estructura metálica y cubierta multicancha,
Construcción de una Sala Multitaller, en albañilería reforzada pilares, cadenas y vigas.
bAÑOS cambio de artefactos, instalación de piso cerámico, cambio de div |
$ 38.722.142,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 38.722.142
|
$ 38.722.142
|
|
|
Total Neto
|
$ 38.722.142
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 7.357.207
|
|
$ 46.079.349
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.