|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4123-100-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-05-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS PROGRAMA SALUD MENTAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4121-1-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad De Ninhue-Salud |
|
Razón Social |
Departamento de Salud
|
|
R.U.T. |
69.140.302-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Alcalde José Campos Carvajal Nº 247 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento de Salud
|
|
R.U.T. |
69.140.302-5 |
|
Dirección de Facturación |
Alcalde José Campos Carvajal Nº 247 |
|
Comuna |
Ninhue
|
|
Impuesto |
1815,3780926 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Alcalde José Campos Carvajal Nº 247 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
4407947K |
|
Razón Social |
MANUEL ORLANDO LLANOS CORTES
|
|
R.U.T. |
4.407.947-K |
|
Sucursal |
4407947K |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50201713
| Bolsitas de te | 2 | Caja | TE EN BOLSITA X 100 UNID. | |
$ 1.437,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.874
|
$ 2.874
|
50201709
| Café instantáneo | 1 | Unidad | NESCAFE GRANDE | |
$ 3.269,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.269
|
$ 3.269
|
50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 1 | Unidad | ENDULZANTE STEVIA | |
$ 2.185,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.185
|
$ 2.185
|
50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 2 | kilogramo | AZUCAR | |
$ 613,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.226
|
$ 1.227
|
|
|
Total Neto
|
$ 9.555
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.815
|
|
$ 11.370
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.