Orden de Compra. Nº4123-101-SE17 "COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4123-101-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-04-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1393-7-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Salud
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 69.140.302-5
Dirección de Unidad de Compra Alcalde José Campos Carvajal Nº 247
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 69.140.302-5
Dirección de Facturación Alcalde José Campos Carvajal Nº 247
Comuna Ninhue
Impuesto 50217,4783345
Dirección de Envío de la Factura Alcalde José Campos Carvajal Nº 247
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 4407947K
Razón Social MANUEL ORLANDO LLANOS CORTES
R.U.T. 4.407.947-K
Sucursal 4407947K
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121001
Pinturas3GalónGalones de pintura al agua blanco.  $ 15.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.520 $ 47.521
31211504
Pinturas de cobertura3UnidadTinetas pasta muro interior tajamar  $ 13.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.839 $ 40.840
31211501
Pinturas al esmalte2UnidadTinetas esmalte al agua pieza y facchada  $ 81.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.690 $ 162.689
31211904
Brochas3UnidadBrochas de 3"  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.782
31211904
Brochas2UnidadBrocha de 4 mm.  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.025
31211904
Brochas2UnidadBrocha de 1 1/2  $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 706 $ 706
31211906
Rodillos de pintar3UnidadRodillos de 18 cms.  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.917 $ 4.916
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRodillo de 23 cms.  $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824 $ 824
Total Neto $ 264.303
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.217
TOTAL OC $ 314.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.