Orden de Compra. Nº4123-124-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4123-28-L114"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4123-124-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-06-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4123-28-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4123-28-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Salud
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 69.140.302-5
Dirección de Unidad de Compra Alcalde José Campos Carvajal Nº 247
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 69.140.302-5
Dirección de Facturación Alcalde José Campos Carvajal Nº 247
Comuna Ninhue
Impuesto 13384,17
Dirección de Envío de la Factura Alcalde José Campos Carvajal Nº 247
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA.
Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA
R.U.T. 85.462.700-7
Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales3UnidadDYCAL DYCAL DENTSPLY BRASIL $ 4.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.825 $ 12.825
42152457
Kits de cementado dental2UnidadCOMPOSITE FLUIDO A2, Z250 3MCOMPOSITE FLUIDO FILTEK FLOW Z350 XT 01 JERINGA DE 2 GRS., COLOR A2 3M USA $ 9.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.710 $ 19.710
42151504
Barniz dental3KitSELLANTE 3M ESPE CONCISESELLANTE DE FOTOCURADO CONCISE FCO. 6 ML RESINA, PINCELES Y ACCESORIOS, 3M USA (COD. CONVENIO MARCO 946481) $ 12.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.908 $ 37.908
Total Neto $ 70.443
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.384
TOTAL OC $ 83.827


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.