Orden de Compra. Nº4123-211-R107 "COMPRA DE MATERIALES PROGRAMA RED DE APOYO"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4123-211-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2007
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PROGRAMA RED DE APOYO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA DE MATERIALES PROGRAMA RED DE APOYO COMUNAL
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Salud
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 69.140.302-5
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 69.140.302-5
Dirección de Facturación Arturo Prat 405
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos50UnidadCarpetas para archivosCARPETAS TRANSPARENTES C/ELASTICO $ 759,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.950 $ 37.950
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadCartuchos de tintaCARTRIGE NEGRO CANON IP 1300 PG40 $ 11.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.999 $ 11.999
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadCartuchos de tintaCARTRIGE COLOR CANON IP 1300 CC41 $ 14.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.899 $ 14.899
14121503
Cartulina50UnidadCartulinaPAPEL ARTEL DIFERENTES COLORES $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
60121134
Papel metálico10UnidadPapel metálicoPAPEL METALICO (AMARILLO - PLATEADO - VERDE) $ 159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590 $ 1.590
60121119
Papel de regalo10UnidadPapel de regaloPAPEL DE REGALO $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590 $ 590
44121618
Tijeras7UnidadTijerasTIJERA MEDIANA $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193 $ 4.193
60105704
Barras de pegamento libres de ácido10UnidadBarras de pegamento libres de ácidoSTICK FIX CHICO $ 369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.690 $ 3.690
44121701
Lápiz pasta100UnidadLápiz pastaLAPIZ PASTA AZUL $ 96,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
44121708
Marcadores5UnidadMarcadoresDESTACADORES $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345
44121708
Marcadores6UnidadMarcadoresPLUMON DE PIZARRA $ 749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.494 $ 4.494
Total Neto $ 94.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 94.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.