Orden de Compra. Nº4123-216-SE16 "COMPRA DE MATERIALES PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNI"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4123-216-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-08-2016
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1393-46-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Salud
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 69.140.302-5
Dirección de Unidad de Compra Alcalde José Campos Carvajal Nº 247
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 69.140.302-5
Dirección de Facturación Alcalde José Campos Carvajal Nº 247
Comuna Ninhue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Alcalde José Campos Carvajal Nº 247
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico30Unidad no definidaBolsa dulces color x 6 uds.  $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.870 $ 12.870
60141012
Juguetes inflables4BolsaGlobo Standar Surtidos  $ 1.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.196 $ 7.196
60141012
Juguetes inflables4BolsaBolsas de Globos figuras surtidos   $ 1.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.796 $ 7.796
60121206
Pintura de maquillaje10UnidadBlister Pinta Cara 6 colores  $ 3.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.990 $ 36.990
31201517
Cinta para empaquetar6UnidadCinta Satin 3 mm. x 10 mts.  $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 774 $ 774
60123001
Figuras de goma Eva5UnidadGoma Eva Glitter.  $ 1.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.995 $ 7.995
11121608
Bambú200UnidadPalos Brocheta 20 cms. bolsa  $ 416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.200 $ 83.200
60123001
Figuras de goma Eva10UnidadGoma Eva pack  $ 669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.690 $ 6.690
Total Neto $ 163.511
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 163.511

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.