Orden de Compra. Nº4123-218-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4123-79-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4123-218-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-11-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4123-79-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4123-79-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Salud
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 69.140.302-5
Dirección de Unidad de Compra Alcalde José Campos Carvajal Nº 247
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 69.140.302-5
Dirección de Facturación Alcalde José Campos Carvajal Nº 247
Comuna Ninhue
Impuesto 16690,93
Dirección de Envío de la Factura Alcalde José Campos Carvajal Nº 247
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Vamos a Ver
Razón Social Maria Eugenia Vaccaro y Cia Ltda
R.U.T. 76.028.453-k
Sucursal Libreria Vamos a Ver
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201517
SCOCH CHICO 18 MM5UnidadCinta para empaquetar  $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445 $ 445
44103105
Cartuchos de tinta6UnidadTINTA IMPRESORA HP Nº 21 NEGRO  $ 6.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.740 $ 37.740
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadTINTA IMPRESORA HP Nº 22 COLOR  $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.970 $ 20.970
44121505
Sobres especiales50UnidadSOBRE SACO OFICIO BLANCO GIGANTE  $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
44121505
Sobres especiales100UnidadSOBRE AMERICANO BLANCO  $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
44121505
Sobres especiales50UnidadSOBRES TAMAÑO CARTA  $ 51,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550
44121701
Lápiz pasta6UnidadLAPIZ PASTA TORRE GOLD-M (3 AZUL-3 NEGRO)  $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.494 $ 1.494
44121706
Lápices de madera6UnidadLAPIZ GRAFITO Nº 2 NEGRO  $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348 $ 348
44121704
Lápiz pasta6UnidadLAPIZ PASTA PILOT BP-S 0,7 MM (3 AZUL, 3 NEGRO)  $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.594 $ 3.594
44122118
Fasteners o sujetadores no autoadhesivos2UnidadTABLA CON SUJETADOR MADERA  $ 1.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.498 $ 2.498
60105704
Barras de pegamento libres de ácido11UnidadPEGAMENTO EN BARRA ARTEL 22 GRS.  $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.289 $ 3.289
60121535
Goma de borrar4UnidadGOMA DE BORRAR SIMILAR FACTIS  $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
14111610
Cartulina21PliegoCARTULINA COLOR (AMARILLO, ROJO, VERDE=7)  $ 77,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.617 $ 1.617
14111507
PAPEL FOTOCOPIA CARTA EQUALIT4ResmaPapel para fotocopiadora o impresora  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
14111507
PAPEL FOTOCOPIA OFICIO EQUALIT1ResmaPapel para fotocopiadora o impresora  $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.050 $ 2.050
Total Neto $ 87.847
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.691
TOTAL OC $ 104.538


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.