Orden de Compra. Nº
4123-218-SE09
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 4123-79-L109
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4123-218-SE09
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
17-11-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 4123-79-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4123-79-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad De Ninhue-Salud
Razón Social
Departamento de Salud
R.U.T.
69.140.302-5
Dirección de Unidad de Compra
Alcalde José Campos Carvajal Nº 247
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Salud
R.U.T.
69.140.302-5
Dirección de Facturación
Alcalde José Campos Carvajal Nº 247
Comuna
Ninhue
Impuesto
16690,93
Dirección de Envío de la Factura
Alcalde José Campos Carvajal Nº 247
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Libreria Vamos a Ver
Razón Social
Maria Eugenia Vaccaro y Cia Ltda
R.U.T.
76.028.453-k
Sucursal
Libreria Vamos a Ver
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201517
SCOCH CHICO 18 MM
5
Unidad
Cinta para empaquetar
$ 89,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 445
$ 445
44103105
Cartuchos de tinta
6
Unidad
TINTA IMPRESORA HP Nº 21 NEGRO
$ 6.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.740
$ 37.740
44103105
Cartuchos de tinta
3
Unidad
TINTA IMPRESORA HP Nº 22 COLOR
$ 6.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.970
$ 20.970
44121505
Sobres especiales
50
Unidad
SOBRE SACO OFICIO BLANCO GIGANTE
$ 52,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.600
$ 2.600
44121505
Sobres especiales
100
Unidad
SOBRE AMERICANO BLANCO
$ 14,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.400
$ 1.400
44121505
Sobres especiales
50
Unidad
SOBRES TAMAÑO CARTA
$ 51,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.550
$ 2.550
44121701
Lápiz pasta
6
Unidad
LAPIZ PASTA TORRE GOLD-M (3 AZUL-3 NEGRO)
$ 249,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.494
$ 1.494
44121706
Lápices de madera
6
Unidad
LAPIZ GRAFITO Nº 2 NEGRO
$ 58,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 348
$ 348
44121704
Lápiz pasta
6
Unidad
LAPIZ PASTA PILOT BP-S 0,7 MM (3 AZUL, 3 NEGRO)
$ 599,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.594
$ 3.594
44122118
Fasteners o sujetadores no autoadhesivos
2
Unidad
TABLA CON SUJETADOR MADERA
$ 1.249,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.498
$ 2.498
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
11
Unidad
PEGAMENTO EN BARRA ARTEL 22 GRS.
$ 299,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.289
$ 3.289
60121535
Goma de borrar
4
Unidad
GOMA DE BORRAR SIMILAR FACTIS
$ 63,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252
$ 252
14111610
Cartulina
21
Pliego
CARTULINA COLOR (AMARILLO, ROJO, VERDE=7)
$ 77,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.617
$ 1.617
14111507
PAPEL FOTOCOPIA CARTA EQUALIT
4
Resma
Papel para fotocopiadora o impresora
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
14111507
PAPEL FOTOCOPIA OFICIO EQUALIT
1
Resma
Papel para fotocopiadora o impresora
$ 2.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.050
$ 2.050
Total Neto
$ 87.847
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.691
TOTAL OC
$ 104.538
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.