Orden de Compra. Nº4123-227-SE20 "Atenciones Odontológicas Programa Sembrando Sonrisas"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4123-227-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2020
Nombre de la Orden de Compra Atenciones Odontológicas Programa Sembrando Sonrisas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Solicita cancelación error en digitación de monto
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4123-15-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Salud
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 69.140.302-5
Dirección de Unidad de Compra Alcalde José Campos Carvajal Nº 247
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-11-999 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 69.140.302-5
Dirección de Facturación Alcalde José Campos Carvajal Nº 247
Comuna Ninhue
Impuesto 89486,806722516
Dirección de Envío de la Factura Alcalde José Campos Carvajal Nº 247
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Estefanía Verónica
Razón Social ESTEFANÍA VERÓNICA LEIVA CARREÑO
R.U.T. 17.959.934-1
Sucursal Estefanía Verónica
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111606
Personal médico temporal140UnidadCompra de Atenciones Odontológicas Programa Sembrando SonrisasValor corresponde al precio unitario con el impuesto incluido, que corresponde a la retención del 10,75% del valor total por concepto de boletas de honorarios. $ 3.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.960 $ 470.983
Total Neto $ 470.983
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.487
TOTAL OC $ 560.470


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.