Orden de Compra. Nº4123-238-SE26 "Materiales varios trabajos CESFAM"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4123-238-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Materiales varios trabajos CESFAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4123-36-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Salud
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 69.140.302-5
Dirección de Unidad de Compra Alcalde José Campos Carvajal Nº 247
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 69.140.302-5
Dirección de Facturación ALCALDE JOSÉ CAMPOS CARVAJAL Nº247
Comuna Ninhue
Impuesto 94183
Dirección de Envío de la Factura ALCALDE JOSÉ CAMPOS CARVAJAL Nº247
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T. 7.034.236-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz1Galón3 sacos de bekron, 25 kilos 4 kilos fragüe blanco 2 cajas de cerámica 30x30 color blanca antideslizante 50 listones de 1x1 pulgadas de 3.20 largo bruto 88 escuadra zincada plana 3" 4 caja de tornillo 1" 100 unidades de tarugos 6mm 2 cajas corchetes de 1.2 de 8mm para engrapadora 2 cajas tornillo 2" 10 mero lineal malla verde anti vectores 3 unidades plancha de zinc acanalada 0.35x851x3660mm 1 caja de tornillo 2,5 1 unidad perfil rectangular 30x20x2mm x 6mt COTIZACIÓN PP1229 DEL 26/05/2026 $ 495.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.700 $ 495.700
Total Neto $ 495.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.183
TOTAL OC $ 589.883


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.