Orden de Compra. Nº4123-262-SE26 "MATERIALES DE OFICINA UAPO"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4123-262-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-06-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA UAPO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4123-34-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Salud
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 69.140.302-5
Dirección de Unidad de Compra Alcalde José Campos Carvajal Nº 247
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 69.140.302-5
Dirección de Facturación Alcalde José Campos Carvajal Nº 247
Comuna *
Impuesto 10710,68
Dirección de Envío de la Factura Alcalde José Campos Carvajal Nº 247
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUE MIX SPA
Razón Social BLUE MIX SPA
R.U.T. 77.283.950-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121624
Tijeras5Unidad no definida TIJERA OFICINA 7,5 $ 693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.465 $ 3.465
60123601
Pegamento de purpurina10Unidad no definida ADHESIVO EN BARRA, 40 G $ 586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.860 $ 5.860
60121302
Cuchillo cartonero3Unidad no definida CUCHILLO CARTONERO GRANDE, CN RIEL METALICO Y GOMA $ 586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.758 $ 1.758
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10Unidad no definida PAPEL CORTADO CARTA FOTOCOPIA LASER 75G 500H. $ 3.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.180 $ 38.180
44111906
Pizarrones y accesorios10Unidad no definida MARCADOR PIZARRA, PUNTA REDONDA, COLOR AZUL $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.930 $ 1.930
44111906
Pizarrones y accesorios3Unidad no definida MARCADOR PIZARRA, PUNTA REDONDA, COLOR ROJO $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 579 $ 579
24101715
Cinta transportadora40Unidad no definida CINTA ADHESIVA 18X30 $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
Total Neto $ 56.372
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.711
TOTAL OC $ 67.083


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.