Orden de Compra. Nº
4123-262-SE26
"
MATERIALES DE OFICINA UAPO
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4123-262-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA UAPO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4123-34-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad De Ninhue-Salud
Razón Social
Departamento de Salud
R.U.T.
69.140.302-5
Dirección de Unidad de Compra
Alcalde José Campos Carvajal Nº 247
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Salud
R.U.T.
69.140.302-5
Dirección de Facturación
Alcalde José Campos Carvajal Nº 247
Comuna
*
Impuesto
10710,68
Dirección de Envío de la Factura
Alcalde José Campos Carvajal Nº 247
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BLUE MIX SPA
Razón Social
BLUE MIX SPA
R.U.T.
77.283.950-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121624
Tijeras
5
Unidad no definida
TIJERA OFICINA 7,5
$ 693,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.465
$ 3.465
60123601
Pegamento de purpurina
10
Unidad no definida
ADHESIVO EN BARRA, 40 G
$ 586,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.860
$ 5.860
60121302
Cuchillo cartonero
3
Unidad no definida
CUCHILLO CARTONERO GRANDE, CN RIEL METALICO Y GOMA
$ 586,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.758
$ 1.758
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Unidad no definida
PAPEL CORTADO CARTA FOTOCOPIA LASER 75G 500H.
$ 3.818,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.180
$ 38.180
44111906
Pizarrones y accesorios
10
Unidad no definida
MARCADOR PIZARRA, PUNTA REDONDA, COLOR AZUL
$ 193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.930
$ 1.930
44111906
Pizarrones y accesorios
3
Unidad no definida
MARCADOR PIZARRA, PUNTA REDONDA, COLOR ROJO
$ 193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 579
$ 579
24101715
Cinta transportadora
40
Unidad no definida
CINTA ADHESIVA 18X30
$ 115,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.600
$ 4.600
Total Neto
$ 56.372
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.711
TOTAL OC
$ 67.083
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.