Orden de Compra. Nº4123-52-SE07 "UNIFORME PERSONAL DE SERVICIO C.G.R. NINHUE"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4123-52-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-05-2007
Nombre de la Orden de Compra UNIFORME PERSONAL DE SERVICIO C.G.R. NINHUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas UNIFORME PARA PERSONAL DE SERVICIO DEL C.G.R. DE NINHUE SRA. MARIA OLIVIA BRITO ROJAS SRA. HERMOSINA DEL CARMEN RODRIGUEZ MOLINA
Proveniente de Licitación 4123-40-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Salud
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 69.140.302-5
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 69.140.302-5
Dirección de Facturación Arturo Prat 405
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SACI FALABELLA
R.U.T. 90.749.000-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario2UnidadVestuarioTRAJE DE SEDA $ 44.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.980 $ 89.980
91111703
Vestuario2UnidadVestuarioBLUZAS SCOCCI $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.980 $ 13.980
Total Neto $ 103.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 103.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.