Orden de Compra. Nº4123-540-SE25 "Compra de Materiales de Oficina Capacitación"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4123-540-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de Oficina Capacitación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4123-34-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Salud
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 69.140.302-5
Dirección de Unidad de Compra Alcalde José Campos Carvajal Nº 247
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 69.140.302-5
Dirección de Facturación Alcalde José Campos Carvajal 247
Comuna Ninhue
Impuesto 25807,32
Dirección de Envío de la Factura Alcalde José Campos Carvajal 247
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUE MIX SPA
Razón Social BLUE MIX SPA
R.U.T. 77.283.950-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso5Unidad no definida PAPEL FOTOG. BRILL. 235G CARTA PREMIUM X 20 HJS $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.035 $ 4.035
11111606
Pizarra1Unidad no definida PIZARRA ACRILICA 90X120 MARCO METALICO $ 27.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.066 $ 27.066
11111606
Pizarra1Unidad no definida ATRIL METALICO PARA PIZARRA ACRILICA $ 17.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.888 $ 17.888
20122113
Accesorios de cañón perforador de la tubería pasan1Unidad no definida PERFORADORA HEAVY DUTY PHD 100 HJS APROX $ 32.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.487 $ 32.487
14111525
Papel multiuso1Unidad no definida OPALINA HILADA BLANCA T/CARTA 200 GR TELA SOBRE 100 UNIDADES $ 9.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.100 $ 9.100
14111525
Papel multiuso1Unidad no definida OPALINA HILADA CREMA T/CARTA 200 GR TELA SOBRE 100 UNIDADES $ 9.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.100 $ 9.100
44122011
Carpetas para archivos50Unidad no definida CARPETA PLASTIFICADA DIFERENTES COLORES C/ARCHIVADOR $ 452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.600 $ 22.600
44121701
Lápiz pasta11Unidad no definida LAPIZ TINTA FRIXION 0.7 MM AZUL $ 1.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.552 $ 13.552
Total Neto $ 135.828
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.807
TOTAL OC $ 161.635


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.