Orden de Compra. Nº4123-71-SE12 "COMPRA DE LENTES OPTICOS PROGRAMA RESOLUTIVIDAD 20"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4123-71-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-03-2012
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE LENTES OPTICOS PROGRAMA RESOLUTIVIDAD 20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4123-34-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Salud
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 69.140.302-5
Dirección de Unidad de Compra Alcalde José Campos Carvajal Nº 247
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 69.140.302-5
Dirección de Facturación Alcalde José Campos Carvajal Nº 247
Comuna Ninhue
Impuesto 182016,80648
Dirección de Envío de la Factura Alcalde José Campos Carvajal Nº 247
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Opticas Weitzel EIRL
Razón Social PAULA ANDREA VALENZUELA FUENTES OPTICAS E I R L
R.U.T. 76.065.531-7
Sucursal Opticas Weitzel EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31241501
Lentes190UnidadLENTES OPTICOS  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 957.980 $ 957.983
Total Neto $ 957.983
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 182.017
TOTAL OC $ 1.140.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.