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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4123-94-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES BOX DENTAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4123-36-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad De Ninhue-Salud |
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Razón Social |
Departamento de Salud
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R.U.T. |
69.140.302-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Alcalde José Campos Carvajal Nº 247 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento de Salud
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R.U.T. |
69.140.302-5 |
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Dirección de Facturación |
ALCALDE JOSÉ CAMPOS CARVAJAL Nº247 |
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Comuna |
Ninhue
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Impuesto |
19570 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ALCALDE JOSÉ CAMPOS CARVAJAL Nº247 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-03-2026 |
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Proveedor |
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO |
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Razón Social |
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
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R.U.T. |
7.034.236-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24121802
| Latas de pintura o barniz | 1 | Galón | 16 UNIDADES DE GUARDA POLVO
1 TINETA DE PASTA MURO
1 KIT DE DESCARGA BAÑO | COTIZACIÓN PP1227 DEL 02/03/2026 |
$ 103.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 103.000
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$ 103.000
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Total Neto
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$ 103.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.570
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$ 122.570
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.