Orden de Compra. Nº4124-110-SE26 "ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4124-110-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4124-5-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra P. Aguirre Cerda 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 04 007 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Facturación caupolican 125
Comuna Melipeuco
Impuesto 80950,3892
Dirección de Envío de la Factura caupolican 125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS HUMBERTO
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE SPA
R.U.T. 76.451.117-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CARLOS HUMBERTO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos15Unidad no definidaLAVALOZAS 1 LT.LAVALOZAS 1 LT. $ 845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.675 $ 12.675
47131603
Esponjas20UnidadESPONJASESPONJAS $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadCIF CREMACIF CREMA $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
47131816
Desodorantes12UnidadDESODORANTE AMBIENTALDESODORANTE AMBIENTAL $ 1.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.168 $ 15.168
10191509
Insecticidas1UnidadINSECTICIDA MATA MOSCAINSECTICIDA MATA MOSCA $ 513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 513 $ 513
10191509
Insecticidas1UnidadINSECTICIDA MATA ARAÑASINSECTICIDA MATA ARAÑAS $ 1.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.516 $ 1.516
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadLIMPIADOR LIQUIDO PISO 900 ML.LIMPIADOR LIQUIDO PISO 900 ML. $ 589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.780 $ 11.780
47131618
Mopas húmedas15UnidadTRAPEROSTRAPEROS $ 849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.735 $ 12.735
47131604
Escobas10UnidadESCOBASESCOBAS $ 1.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.690 $ 12.690
47131502
Paños de limpieza5UnidadPAÑOS AMARILLOS X 10 UN.PAÑOS AMARILLOS X 10 UN. $ 2.358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.790 $ 11.790
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑOS SACUDIR NARANJOPAÑOS SACUDIR NARANJO $ 297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970
14111704
Papel higiénico22PackPAPEL HIGIENICO INDUSTRIALPAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL $ 6.728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.016 $ 148.016
14111703
Toallas de papel30PackTOALLA NOVA INDUSTRIALTOALLA NOVA INDUSTRIAL $ 5.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.470 $ 151.470
47121701
Bolsas de basura30PaqueteBOLSA DE BASURA 50x70BOLSA DE BASURA 50x70 $ 339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.170 $ 10.170
47121701
Bolsas de basura30PaqueteBOLSA DE BASURA 70X90BOLSA DE BASURA 70X90 $ 508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.240 $ 15.240
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables10ParGUANTES TALLA MGUANTES TALLA M $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
Total Neto $ 426.055
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.950
TOTAL OC $ 507.005


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.