Orden de Compra. Nº4124-11077-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4124-11020-L108"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad Melipeuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4124-11077-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-12-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4124-11020-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4124-11020-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad Melipeuco
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra P. Aguirre Cerda 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad Melipeuco
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Facturación P. Aguirre Cerda 14
Comuna Melipeuco
Impuesto 55260,36
Dirección de Envío de la Factura P. Aguirre Cerda 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AUTODIESEL
Razón Social JORGE OMAR GUTIERREZ SPRENGER
R.U.T. 5.747.617-6
Sucursal AUTODIESEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles4Unidad Neumáticos 215/70 R15C, 8 telas, para camino e ripio. $ 72.711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.844 $ 290.844
Total Neto $ 290.844
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.260
TOTAL OC $ 346.104


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.