Orden de Compra. Nº4124-118-SE23 "ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA VOLCAN LLAIMA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4124-118-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA VOLCAN LLAIMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4124-5-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra P. Aguirre Cerda 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 04 010 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Facturación P. Aguirre Cerda 14
Comuna Melipeuco
Impuesto 14353,778
Dirección de Envío de la Factura P. Aguirre Cerda 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA AMANECER SPA
Razón Social FERRETERIA AMANECER SPA
R.U.T. 77.231.362-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA AMANECER SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161710
Suelos laminados3CajaPISO FLOTANTE 7MM. NOGALPISO FLOTANTE 7MM. NOGAL $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.941 $ 52.941
39111521
Plafones2UnidadPANEL S/P LED 18 W.PANEL S/P LED 18 W. $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.765
27111703
Juegos de enchufes2UnidadTAPA CIEGA BLANCA CUADRADATAPA CIEGA BLANCA CUADRADA $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
39121303
Cajas eléctricas2UnidadCAJA CHUQUI PARA CANALETACAJA CHUQUI PARA CANALETA $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
13111307
Espuma de goma1RolloESPUMA NIVELADORAESPUMA NIVELADORA $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403
Total Neto $ 75.546
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.354
TOTAL OC $ 89.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.