Orden de Compra. Nº4124-122-SE23 "ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA VOLCAN LLAIMA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4124-122-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA VOLCAN LLAIMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4124-5-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra P. Aguirre Cerda 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 04 010 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Facturación P. Aguirre Cerda 14
Comuna Melipeuco
Impuesto 15886,5422
Dirección de Envío de la Factura P. Aguirre Cerda 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA AMANECER SPA
Razón Social FERRETERIA AMANECER SPA
R.U.T. 77.231.362-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA AMANECER SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111704
Enchufes11UnidadTAPA CIEGA BLANCATAPA CIEGA BLANCA $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.311
40142115
Tubería de plástico1UnidadVINILIT PVC POTEVINILIT PVC POTE $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.109 $ 3.109
39121303
Cajas eléctricas1UnidadTAPA ESTANCIATAPA ESTANCIA $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.143 $ 2.143
39121303
Cajas eléctricas3UnidadCAJA DISTRIBUCION EMBUTIDACAJA DISTRIBUCION EMBUTIDA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
39121303
Cajas eléctricas6UnidadSALIDA DE CAJASALIDA DE CAJA $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
39121303
Cajas eléctricas1UnidadCAJA CHUQUI PARA CANALETACAJA CHUQUI PARA CANALETA $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
30181512
Asientos de inodoro5UnidadASIENTO WCASIENTO WC $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.715 $ 35.714
39121202
Canalización eléctrica8UnidadTUBO CONDUIT 16 MM X 3 MTS.TUBO CONDUIT 16 MM X 3 MTS. $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.384 $ 6.387
46171618
Timbres de puerta1UnidadTIMBRE DE CASATIMBRE DE CASA $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.983 $ 7.983
39121202
Canalización eléctrica6UnidadCANALETA LEGRANDCANALETA LEGRAND $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.034
31161508
Tornillos para madera1kilogramoTORNILLO VOLCANITATORNILLO VOLCANITA $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
26121636
Cables de alimentación35Metro LinealCABLE EVA ROJOCABLE EVA ROJO $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.824
26121636
Cables de alimentación35Metro LinealCABLE EVA BLANCOCABLE EVA BLANCO $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.824
Total Neto $ 83.613
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.887
TOTAL OC $ 99.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.