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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4124-202-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA VOLCAN LLAIMA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4124-4-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
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R.U.T. |
70.766.500-9 |
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Dirección de Facturación |
P. Aguirre Cerda 14 |
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Comuna |
Melipeuco
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Impuesto |
1644,45 |
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Dirección de Envío de la Factura |
P. Aguirre Cerda 14 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-12-2024 |
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Proveedor |
FERRETERIA EL INDUSTRIAL SPA |
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Razón Social |
FERRETERÍA EL INDUSTRIAL SPA
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R.U.T. |
77.749.984-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIA EL INDUSTRIAL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53131634
| Productos de protección química | 2 | Unidad | SELLO ANTIFUGA WC | SELLO ANTIFUGA WC |
$ 1.555,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.110
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$ 3.109
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31161601
| Pernos de anclaje | 2 | Unidad | FIJACION SANITARIO | FIJACION SANITARIO |
$ 1.429,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.858
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$ 2.857
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31181510
| Juntas de silicona | 1 | Unidad | SILICONA ACETICA BLANCA | SILICONA ACETICA BLANCA |
$ 2.689,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.689
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$ 2.689
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Total Neto
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$ 8.655
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.644
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$ 10.299
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.